Jaarverslag

6. Openbare orde en veiligheid

Programma inhoud

Samen met diverse externe partijen, waaronder de politie, woningbouwcorporatie, het Zorg en Veiligheidshuis, de GGD, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken we aan een veilige leefgemeente waarin we incidenten, veiligheidsproblemen, rampen en crisis zo goed mogelijk voorkomen en bestrijden. Onze inwoners kunnen rekenen op een snelle hulpverlening. Ze zijn steeds meer zelfredzaam en in het geval van een ramp maken we ze bewust(er) van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Informatievoorziening vindt plaats via onder meer publiciteitscampagnes, de Veiligheidswijzer, NL Alert en Burgernet. Als ingrijpen van de gemeente noodzakelijk is, gebeurt dit altijd in samenwerking met betrokken externe partijen zoals de politie en/of maatschappelijke instanties.
Binnen het programma zijn twee taakvelden:

1.Fysieke veiligheid
Dit gaat over de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door fysieke bedreigingen, namelijk brandweerzorg, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

2.Openbare orde en veiligheid
We hebben het hier over alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid zoals criminaliteit, ondermijning, zorg en veiligheid en jeugdoverlast.

Ambities en ontwikkelingen

Beuningen wil een veilige gemeente zijn. Dat is niet altijd haalbaar. Ook in Beuningen is er sprake van ondermijning, overlast in wijken en criminaliteit zoals inbraken en vandalisme. Daarnaast is er een toename van inwoners die overlast veroorzaken. Om de veiligheid te verbeteren, werken we samen met inwoners, organisaties en ondernemers aan preventie en veiligheid. Een goede samenwerking en afstemming met andere afdelingen en externe partners zoals politie, brandweer, zorgpartners, woningbouwcorporatie en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is een vereiste om onze taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.

Programmaverantwoording

in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

-3.260.718

6.396.900

3.136.182

Realisatie

-2.995.792

7.021.150

4.025.358

Saldo programma

264.926

624.250

889.177

Mutaties reserves:

Begroting

Realisatie

Saldo reserve

Gerealiseerd resultaat

264.926

624.250

889.177

Lasten & baten

(x € 1.000)

2.996

3,4 %

7.021

8,0 %

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2024 15:26:50 met de export van 06/12/2024 15:18:39